岗位职责:
1、制度及部门建设:协助制定审计部门内部审计制度和体系、工作计划、工作重点、工作流程,确保审计工作的及时性、有效性;
2、财务审计:负责对集团公司及其分子公司财务收支及核算情况进行审计监督,对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计,并提出审计意见;
3、内控审计:负责对集团公司及其分子公司进行内控审计,审计内容包括生产、经营过程中的各主要风险控制环节;
4、经济责任审计:负责对集团公司各部门及分子公司主要负责人的离任审计;
5、风险管理:组织实施、配合开展部门风险管理工作,包括但不幸与专题风险管理项目、日常重要业务风险监控、编制年度风险管理报告、组织编写风险管理手册等。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,财务会计、审计等相关专业,注册会计师、高级会计师、高级审计师优先;
2、40岁以下,具有5年及以上内控、内审工作经验,大型生产型企业(上市公司)工作经验优先;
3、掌握内审、内控或风险管理相关专业知识和实操技能;
4、实习国家各项财务、税收、审计法规及*策;
5、具有优秀的职业判断能力、逻辑能力、团队协作能力、较强的口头和书面表达能力。
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